我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 14:03:24

我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管
我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管员肯定通不过啊.请问怎样填写申报表,才能保证能够交纳足额和增值税呢

我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管
必须按实际填写进项税和销项税.多出的进项税会自动转下月留抵的.

填未开票收入

任务需要,谢谢

我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管 国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录? 进项税额转出怎么做会计分录,(我们认证了一张进项发票,后来供应商那边作废了) 已认证的发票对方误作废,进项税额转出时怎样做分录?我想请教您一个问题:我单位在本月23日购进一批商品并取得一张进项发票,25日认证通过.28日对方通知我说由于他自己的误操作把这张发 上月发票我方已认证,对方又作废了,我方要做进项税额转出,货已买了怎么办?现在已经又收到对方的发票了. 我司有一张运输发票已经在今年8月认证并抵扣,税局现在要求我司作进项税额转出,如何做账务处理?我8月当时的分录:借 营业费用-运费应交税金-进项税贷 应付账款 收到货物运输业增值税专用发票一张,税率是11%,这个只能去税务局认证吗?平时都是用中兴通抵扣联信息采集系统软件认证发票,这个11%税率的发票怎么认证?试了几次都认证不了. 运输发票如何做进项税额转出的会计分录啊1.我们购买材料时其相关运费没有进入该材料成本,直接计入“制作费用-其他”,该发票已在2009年认证并抵扣,经税务机关查证,须让我们做进项税额 如果认证发票认证多了怎么办?还有没认证的发票怎么入账 增值税一般纳税人,交了税金,就能抵掉销项税吗?公司是增值税一般纳税人,上个月进项税额少于销项税,公司交了税金,这个月没有开发票,有几张进项抵扣发票,需要这月认证抵扣吗,进项税少销 一张11136.95元的运费发票可抵扣的进项税额是多少?怎么计算 我是购货方,11月份有张进项发票已认证,12月份已经做进项税额转出,1月份的时候,才发现发票货物计量错误,我方申请了红字,销货方也重新开具了发票寄予我方,请问这如何账务处理? 请问下,我单位收到一张货物运输业增值税专用发票,这个税率是11的,咋认证不出来啊在运输发票那里认证呢不怎么对,在增值税专用发票那里认证么更不对 我们公司正在筹备期,没有生产,没有购买发票.2013年12月的增值税发票未认证,有没有什么问题?怎么处理?是直接做到应交税费—应交增值税(进项税额),等认证之后就不用调了.还是做到待抵 假如我供应商开给我们的发票,在我们认证之前把发票作废了,但我公司在他们作废后又把那张发票认证了,那发票金额有误,没通知我们就把发票作废了那该怎么办? 发票认证是什么意思? 为什么要发票认证? 发票认证后被作废我们收到发票,认证了,对方如果未通知作废发票,我们能查出来了吗?出现这种情况怎么办?